12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
Haushaltsdiagramm
110.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
110.000 €
47,15%
-87.178 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-87.178 €
37,37%
-12.617 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.617 €
5,41%
-12.500 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.500 €
5,36%
-8.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-8.000 €
3,43%
3.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.000 €
1,29%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 113.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -120.295 € |
20: Verwaltungsergebnis | -7.295 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -7.295 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -7.295 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.695 € |